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文档标题:  《企业内部控制审计指引》之完成审计工作
发布时间:  2010-10-21 10:50:00
文档简介:  (一)形成审计意见注册会计师需要评价从各种来源获取的证据,包括对控制的测试结果、财务报表审计中发现的错报以及已识别的所有控制缺陷,以形成对内部控制有效性的意见。在

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